合肥學(xué)院2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.部門(mén)職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1.收入支出決算總體情況說(shuō)明
2.收入決算情況說(shuō)明
3.支出決算情況說(shuō)明
4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7.政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
9.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
合肥學(xué)院2019年度部門(mén)決算情況
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
合肥學(xué)院2019年度部門(mén)職責(zé)主要有:
(一)全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針,適應(yīng)合肥地區(qū)及安徽省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,培養(yǎng)合格的以本科學(xué)歷為主的應(yīng)用型專(zhuān)門(mén)人才。
(二)承擔(dān)對(duì)外合作辦學(xué)任務(wù),為改革開(kāi)放和社會(huì)發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開(kāi)放性高級(jí)人才。
(三)開(kāi)展教學(xué)研究、科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)等活動(dòng),推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
(四)承擔(dān)成人高等教育教學(xué)任務(wù)和繼續(xù)教育等培訓(xùn)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
合肥學(xué)院2019年度部門(mén)決算為校本級(jí)決算,納入部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),單位性質(zhì)為公益二類(lèi)事業(yè)單位,正廳級(jí)規(guī)格。與預(yù)算比較一致。
第二部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
合肥學(xué)院2019年度部門(mén)決算報(bào)表由以下8張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入總計(jì)61509.82萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)61509.82萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年度相比,收、支總計(jì)各增加1678.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.81%,主要原因是合肥市政府加大教育投入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)53057.03萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入21351.29萬(wàn)元,占40.24%;事業(yè)收入10463.59萬(wàn)元,占19.72%;其他收入21242.14萬(wàn)元,占40.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)53913.37萬(wàn)元,其中:基本支出28357.11萬(wàn)元,占52.60%;項(xiàng)目支出25556.26萬(wàn)元,占47.40%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)22506.29萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)22506.29萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2018年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2934.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.99%,主要原因:一是增加公益性項(xiàng)目資金;二是增人增資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21351.29萬(wàn)元,占本年收入的40.24%%。與2018年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1779.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.09%。主要原因一是增加公益性項(xiàng)目資金;二是增人增資。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22506.29萬(wàn)元,占本年支出的41.75%。與2018年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3849.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.63%。主要原因一是公益性項(xiàng)目支出增加;二是增人增資。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22506.29萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出45.86萬(wàn)元,占0.20%;教育(類(lèi))支出18278.58萬(wàn)元,占81.22%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出1723.33萬(wàn)元,占7.66%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出808.51萬(wàn)元,占3.59%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出595.09萬(wàn)元,占2.64%;住房保障(類(lèi))支出1054.91萬(wàn)元,占4.69%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17457.60萬(wàn)元,支出決算為22506.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加了職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng);二是增加信息化建設(shè)等項(xiàng)目資金;三是增加離退休人員績(jī)效總量以及增人增資等。其中:基本支出16362.30萬(wàn)元,占72.70%;項(xiàng)目支出6143.99萬(wàn)元,占27.30%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為45.86萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加平臺(tái)引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。
2.教育(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為778.28萬(wàn)元,支出決算為851.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。
3.教育(類(lèi))普通教育(款)高等教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為14798.46萬(wàn)元,支出決算為16921.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加信息化建設(shè)等項(xiàng)目資金。
4.教育(類(lèi))職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為506.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為170.55萬(wàn)元,支出決算為417.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的244.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加離退休人員費(fèi)用。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18.14萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為22.36萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加喪葬撫恤費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1265.59萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加離退休人員績(jī)效總量經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為588.26萬(wàn)元,支出決算為637.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.30%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為168.12萬(wàn)元,支出決算為171.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為595.09萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加信息化建設(shè)項(xiàng)目。
12.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為953.93萬(wàn)元,支出決算為1033.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.30%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21.80萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出16362.30萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)15640.91萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)721.39萬(wàn)元,主要包括:培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
合肥學(xué)院沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算78.00萬(wàn)元,支出決算77.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.74%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)節(jié)約0.20萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.00萬(wàn)元,占25.71%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算57.80萬(wàn)元,占74.29%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比持平,持平的原因是本年度無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款支出的因公出國(guó)(境)費(fèi)。主要用于經(jīng)審批的因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃,嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(合政辦〔2014〕8號(hào))、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》(合財(cái)行〔2014〕944號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2019年,參加(組織)因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.00萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比持平,持平的原因是本年度公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支20萬(wàn)元。主要用于經(jīng)審批的國(guó)內(nèi)接待活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》(合財(cái)行〔2015〕64號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2019年,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共140批,2066人次(其中:外事接待共5批,441人次)(不包括陪同人員)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算57.80萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比,減少0.20萬(wàn)元,降低(增長(zhǎng))0.34 %,降低的原因是加強(qiáng)管理節(jié)約耗材。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車(chē)配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算57.80萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比,減少0.20萬(wàn)元,降低0.34%,降低的原因是加強(qiáng)管理節(jié)約耗材。主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年,合肥學(xué)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有數(shù)為13輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比持平,持平的原因是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。主要用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。2019年,購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.全面開(kāi)展項(xiàng)目支出單位自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,合肥學(xué)院組織對(duì)2019年度編制績(jī)效目標(biāo)的6個(gè)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),覆蓋率達(dá)100%。從評(píng)價(jià)總體情況來(lái)看,合肥學(xué)院項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。
2.組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:2019年合肥學(xué)院全年預(yù)算數(shù)為53913.37萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為53913.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況:合肥學(xué)院2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)全部完成,項(xiàng)目實(shí)施效果良好,一是保證了17924名學(xué)生教學(xué)任務(wù)的落實(shí)、科研活動(dòng)的開(kāi)展以及相關(guān)事務(wù)的完成,實(shí)現(xiàn)了一保穩(wěn)定,二促發(fā)展的總體目標(biāo);二是如期實(shí)現(xiàn)了合肥學(xué)院綜合實(shí)驗(yàn)樓/實(shí)訓(xùn)中心、合肥學(xué)院學(xué)生宿舍等4個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,顯著提升學(xué)校辦學(xué)條件;三是落實(shí)了國(guó)家各項(xiàng)助學(xué)政策,分擔(dān)了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的上學(xué)難問(wèn)題,體現(xiàn)了教育公平,促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是績(jī)效目標(biāo)合理性及指標(biāo)明確性存在績(jī)效指標(biāo)難以清晰、細(xì)化以及可衡量;二是數(shù)量指標(biāo)存在不易簡(jiǎn)單列舉、歸類(lèi);三是招標(biāo)、設(shè)計(jì)變更等程序流程周期較長(zhǎng),有時(shí)候影響項(xiàng)目整體推進(jìn),另外,受到天氣、環(huán)保等影響,地方材料短缺,時(shí)有等料施工;四是施工工作面內(nèi)多個(gè)單位交叉施工,影響施工進(jìn)度。工程竣工驗(yàn)收程序多,周期長(zhǎng)。
下一步改進(jìn)措施:一是將根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和學(xué)校教學(xué)科研活動(dòng)特點(diǎn),充分調(diào)研,深入探究,提出符合項(xiàng)目投入中指標(biāo)明確性,做到指標(biāo)清晰、細(xì)化與可衡量;二是將緊緊圍繞項(xiàng)目性質(zhì)和內(nèi)容,提煉具有代表性的數(shù)量指標(biāo);三是作為項(xiàng)目單位將積極配合建設(shè)單位(合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理,加快項(xiàng)目設(shè)施進(jìn)度,提高資金使用效率,按計(jì)劃完成年度預(yù)算執(zhí)行。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
合肥學(xué)院2019年度部門(mén)決算中公開(kāi)“辦學(xué)運(yùn)行成本”等6個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告,詳見(jiàn)“附件:合肥學(xué)院2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(共6個(gè))”。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
合肥學(xué)院系非行政或參公事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年度本部門(mén)1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1254.52萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年度,合肥學(xué)院政府采購(gòu)支出總額168.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出168.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額168.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額168.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2019年12月31日,合肥學(xué)院共有車(chē)輛13輛,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)7輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備48臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備11臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
1.合肥學(xué)院2019年度部門(mén)決算報(bào)表(共8張)
2.合肥學(xué)院2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(共6個(gè))